你好,所得稅費(fèi)用你看一下月末結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)嗎?讓他和損益類的科目一塊結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計(jì)提。 然后第二個(gè)累計(jì)折舊的賬務(wù)處理怎么做的?
老師好,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在之前會(huì)計(jì)做了個(gè)分錄調(diào)整了本年利潤(rùn)科目,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理才能讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一致
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)額加上利潤(rùn)表當(dāng)中利潤(rùn)的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不對(duì) 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師,您好,我這個(gè)月有所得稅匯算清繳退稅,有以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,怎么調(diào)整呀?
老師:資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表具有勾稽關(guān)系(資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤(rùn)” + 利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)“凈利潤(rùn)” = 資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤(rùn)”) 會(huì)不會(huì)因?yàn)檎{(diào)整暫估金額補(bǔ)交所得稅而改變?
老師,因?yàn)槔U納匯算清繳費(fèi)用沒有調(diào)整以前年度損益科目,用的是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目,但是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽關(guān)系不對(duì)怎么辦?
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們(他們公司只是過個(gè)賬)。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請(qǐng)問填寫在哪里呢
老師,我這個(gè)月做的未開票收入,這個(gè)重回,稅金會(huì)退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請(qǐng)假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項(xiàng)?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項(xiàng)目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項(xiàng)目開工時(shí),甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費(fèi)1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費(fèi)申報(bào)表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤(rùn)總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補(bǔ)虧損金額成了-20萬,這樣對(duì)嗎,沒用完的廣告費(fèi)額度,可以增加可彌補(bǔ)虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%和營(yíng)業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費(fèi)里又有沒有開具發(fā)票的,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)支付其 賬載金額:我是填實(shí)際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動(dòng)生產(chǎn)率和國(guó)有資產(chǎn)保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-增值稅普通發(fā)票他這個(gè)是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
借:制造費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
制造費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,你看下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)
制造費(fèi)用是沒有余額的。
所得稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 還是沒有鉤稽關(guān)系
你去看一下本年利潤(rùn)等于利潤(rùn)申報(bào)表里面的本月凈利潤(rùn)嗎?
本月凈利潤(rùn)在I哪里看,他這個(gè)所得稅費(fèi)用是23年的憑證上面的,是不是結(jié)轉(zhuǎn)不了了
你把這個(gè)所得稅費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù) 凈利潤(rùn)在利潤(rùn)表里面看
就是:借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn)? 還是什么?
把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去的 因?yàn)楸灸昀麧?rùn)利潤(rùn)沒有余額
就是他這筆是好幾個(gè)月之前的分錄,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。 所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)差這個(gè)數(shù),需不需要調(diào)整怎么調(diào)整。
你好,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益重新出報(bào)表就行