可以免費(fèi)轉(zhuǎn)讓,但是需要視同銷售正常交稅的。
老師您好,一家公司有限公司是法人獨(dú)資,現(xiàn)在要增加個(gè)股東,轉(zhuǎn)讓10給自然人,請(qǐng)問(wèn)交個(gè)稅嗎?還有我的圖片,的意思必須錄入股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息是嗎?麻煩老師了,謝謝
老師好,我公司之前支付的商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用因?yàn)榻痤~低,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)中,現(xiàn)在要把這個(gè)商標(biāo)授權(quán)給其他公司使用的話,我是否需要把之前產(chǎn)生的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到無(wú)形資產(chǎn)并按月補(bǔ)攤銷?
老師您好,我是準(zhǔn)備和一個(gè)朋友經(jīng)營(yíng)一家公司。但是,我感覺(jué)我對(duì)公司或者企業(yè)的概念一點(diǎn)都不了解。比如:股東,股權(quán),董事,組織架構(gòu),法人,法人的義務(wù)和責(zé)任,合同,等等,我都不了解。請(qǐng)問(wèn)老師,我們這個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂,有相關(guān)的基礎(chǔ)課程嗎?謝謝您。
老師您好,我們公司現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月把法人的工資轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,之前法人在另外一家公司申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在是法人申報(bào)個(gè)人的時(shí)候達(dá)不到繳納稅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),也就是不產(chǎn)生稅款,但是購(gòu)買了社保也沒(méi)有從另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),但是實(shí)際我做工資表的時(shí)候社保這一欄顯示了,而且我發(fā)放的時(shí)候扣除了,老師,這種的我現(xiàn)在怎么做分錄呢,麻煩您說(shuō)下,謝謝老師。
老師,你好 我單位一個(gè)商貿(mào)公司還沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng),去年年底變更過(guò)一次法人,現(xiàn)在又準(zhǔn)備更換法人,這個(gè)有沒(méi)有什么限制或者風(fēng)險(xiǎn),公司頻繁的更換法人
請(qǐng)教老師,我們單位雇的小工干雜活的,現(xiàn)在單位讓小工拿著自己的身份證給單位開(kāi)票,拿著身份證來(lái)找財(cái)務(wù)讓我們開(kāi),怎么操作呢?我們電子稅務(wù)局呢?用這個(gè)工人的自然人身份?具體該怎么弄呀?
老師,購(gòu)入一輛車打款是243800,開(kāi)回購(gòu)車發(fā)票價(jià)稅合計(jì)238800,服務(wù)費(fèi)開(kāi)了2000,現(xiàn)在要以原價(jià)賣出,應(yīng)該開(kāi)多少?按購(gòu)車發(fā)票開(kāi)?
電路設(shè)計(jì)開(kāi)票,單位數(shù)量寫(xiě)什么
老師,公司對(duì)公給個(gè)人勞務(wù)費(fèi),個(gè)人也代開(kāi)發(fā)票回來(lái)了,還需要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎
老師您好!這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),公司車賣了6000元,增值稅交了780,原值是74274.33,累計(jì)折舊是49980.34,我想了半天寫(xiě)不出科目,求老師救急
#提問(wèn)#老師,稅局提取出來(lái)疑點(diǎn)是2022年度個(gè)稅、企業(yè)所得稅、殘保金有差額,有沒(méi)有好的處理方法?該從哪些方面著手?
老師,發(fā)現(xiàn)一張18年的發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)的0寫(xiě)成o,已經(jīng)入賬,這怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司在基本戶里又開(kāi)了一個(gè)戶頭,從基本戶里轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,這個(gè)戶頭要另外打回單和對(duì)賬單嗎?
公司平常每個(gè)月有申報(bào)一些未開(kāi)票收入,賬面上有未開(kāi)票客戶這個(gè)戶頭,應(yīng)收賬款里面有一些客戶打款來(lái)許久不開(kāi)票的,可以用這個(gè)賬戶去沖掉嗎
我們公司準(zhǔn)備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務(wù),作為勞務(wù)分包商。這筆業(yè)務(wù)大概800萬(wàn),按照國(guó)外規(guī)定需要預(yù)繳20%的所得稅在境外。想問(wèn)下這筆稅費(fèi),在國(guó)內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎
你看下現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格是多少?
我們買的時(shí)候7480元,如果市場(chǎng)價(jià)5000元,怎么做分錄?已累計(jì)攤銷2369.34
借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34 貸固定資產(chǎn)5000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×6%。
請(qǐng)教您,為什么走銷售費(fèi)用?
因?yàn)槟阗?zèng)送出去的 送出去針對(duì)客戶
嗯嗯,明白了,那對(duì)方公司怎么做分錄?
借無(wú)形資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入。
您不是說(shuō)視同銷售?
對(duì)的是的,需要系統(tǒng)銷售,你沒(méi)看到交了增值稅嗎?看銷售方。
啊~明白了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)銷售時(shí)稅率3%還是1%?
小規(guī)模的增值稅稅率1%。
無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)賬里借方還有余額2480(期初借方7480-出售貸方5000),余額走無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了,借銷售費(fèi)用 累計(jì)攤銷2369.34, 貸無(wú)形資產(chǎn)7480, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5000×1%
嗯嗯,明白了,謝謝您!預(yù)祝您春節(jié)快樂(lè)工作順利,身體健康
不用客氣,工作愉快,非常感謝。