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高新技術(shù)企業(yè)季度申報(bào)和年度申報(bào)計(jì)算所得稅的公式?

2025-01-20 21:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-20 21:21

?您好,季度申報(bào):應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費(fèi)用%2B允許扣除的稅金及附加%2B允許扣除的損失-允許抵扣的各項(xiàng)支出。 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。 2.年度申報(bào) 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-減免稅收入-允許扣除的成本、費(fèi)用和損失。還要考慮納稅調(diào)增和調(diào)減 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額。

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快賬用戶1591 追問 2025-01-20 21:21

×適用稅率是多少呀?

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齊紅老師 解答 2025-01-20 21:23

您好,高企15%,一般企業(yè)25%,如果是小微企業(yè),年度300萬以內(nèi)所得額,所得稅稅率5%

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快賬用戶1591 追問 2025-01-20 21:24

高新技術(shù)企業(yè)季度申報(bào)表上顯示的稅率怎么是25%呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-20 21:26

您好,那咱有高企證書么,不是15%,讓稅務(wù)大廳后臺(tái)查一下,

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快賬用戶1591 追問 2025-01-20 21:28

高企證書還沒有印發(fā)

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齊紅老師 解答 2025-01-20 21:30

哦哦,那我們還不算嘛,

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?您好,季度申報(bào):應(yīng)納稅所得額=營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費(fèi)用%2B允許扣除的稅金及附加%2B允許扣除的損失-允許抵扣的各項(xiàng)支出。 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。 2.年度申報(bào) 應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-減免稅收入-允許扣除的成本、費(fèi)用和損失。還要考慮納稅調(diào)增和調(diào)減 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額。
2025-01-20
你好,學(xué)員,登錄電子稅務(wù)局,按照提示填寫
2022-10-24
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)表
2021-11-01
您好,根據(jù)您的題目。A107041
2023-04-13
你好,匯算清繳有一張表就是專門研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的。A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
2025-04-10
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