直接在開票系統(tǒng),紅字信息申請
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%)來計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的增值稅減征,免稅合計(jì)數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會(huì)員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,所得稅費(fèi)用填在哪里呀?
老師利潤表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費(fèi),成本就是工資,工資15萬,我可以個(gè)稅申報(bào)5萬,其他的本月暫估,等下個(gè)月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
紅字信息確認(rèn)單 錄入 對方確認(rèn)處理就行 是吧
是的,就是那樣子的
我這邊只需要紅字信息確認(rèn)單錄入即可 是吧
是的,就是那樣就可以的
購買方 只需要紅字信息確認(rèn)單確認(rèn) 即可 別的都是對方的事情
是的,就是那個(gè)意思。你們收到發(fā)票后 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
后附紅字發(fā)票 是吧
是的,就是那個(gè)意思