您好,一個(gè)資產(chǎn)一個(gè)負(fù)債,是不是都多了還是都少了,一個(gè)多一個(gè)少可以悄悄借貸做平
庫存表期初余額和庫存商品明細(xì)賬不一樣怎么調(diào),不調(diào)賬只調(diào)庫存表
老師。商貿(mào)企業(yè)庫存商品余額混亂 賬面商品余額和進(jìn)銷存余額對(duì)不上。 這種亂賬我應(yīng)該怎么調(diào)整
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師,庫存期初和期末,對(duì)不上,怎么調(diào)帳
老師,我們向一家公司采購物品,對(duì)方公司少開發(fā)票六分,又不愿意改發(fā)票,我自己做了一筆調(diào)賬,借庫存商品0.6,貸應(yīng)付賬款0.6,這樣應(yīng)付賬款跟這家公司對(duì)上了,庫存不對(duì)了,這個(gè)庫存我怎么調(diào)
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
庫存商品是多了 期初弄多了 應(yīng)付賬款到是才一個(gè) 金額不一致
分錄要怎么做呀
您好,借:應(yīng)付? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品 價(jià)格可以低一點(diǎn),主營業(yè)務(wù)收入和成本金額一樣,不產(chǎn)生利潤
老師 就是我應(yīng)付的金額沒那么多
就是庫存商品差異大
哦哦,那我們產(chǎn)品有沒有什么特殊,比如有保質(zhì)期可以報(bào)廢
沒有 相對(duì)于我這個(gè)只是做賬 期初是錄進(jìn)去的
哦哦,那期初錄錯(cuò)了,我們把期初更正嘛
而且我主營業(yè)務(wù)收入都掛不了 我的全部都是跟門店掛鉤的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里錯(cuò)了,我們改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用擔(dān)心,慢慢就有經(jīng)驗(yàn)了,都是這樣過來的