你好,那個(gè)還是需要先計(jì)提的,次年交
您好老師,印花稅需要計(jì)提嗎?繳納是的直接記管理費(fèi)用,還是
收到股東的實(shí)收資本,當(dāng)月要繳納印花稅嗎,印花稅計(jì)入管理費(fèi)用還是稅金及附加
印花稅不用計(jì)提,實(shí)際繳納時(shí)直接記賬對嗎? 請問印花稅不用計(jì)提,繳納當(dāng)月直接入賬 借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 對嗎?
印花稅現(xiàn)在需要計(jì)提嘛?還有印花稅的營業(yè)賬簿按次繳納本月直接走管理費(fèi)用,是不可以不需要計(jì)提
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?還是按書本上的,直接計(jì)入管理費(fèi)用
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務(wù)局需要提供合同,當(dāng)時(shí)也忘了了合同簽訂少了,公司在補(bǔ)簽合同,還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師指導(dǎo)一下
老師一個(gè)自然人注冊了一個(gè)公司A,和一個(gè)個(gè)體戶B,分開報(bào)稅,都是餐飲業(yè)務(wù),注冊地大地址一樣,房間號不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社?;鶖?shù),如何計(jì)算社保?請?jiān)敿?xì)為我列出,謝謝老師,因?yàn)槲沂莻€(gè)新手。
車票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時(shí)候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個(gè)稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?
那24年的實(shí)收資本,我沒有計(jì)提,1月份繳納了,這個(gè)怎么處理?
計(jì)提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款
您的意思是我在做2025年1月會(huì)計(jì)分錄時(shí)直接計(jì)提,再上交嗎?
金額大需要在12月計(jì)提,那個(gè)是24年的損益
只有12000元,我當(dāng)時(shí)沒有在12月計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?
那個(gè)只能反結(jié)賬。做到12月的
這樣錄得財(cái)務(wù)報(bào)表不是變了嗎
更正財(cái)報(bào),更正季度預(yù)交
今天都16號了,能更正季度預(yù)交和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
可以更正的,沒問題的