你好,一、登錄電子稅務(wù)局 首先,納稅人需要登錄國家稅務(wù)總局的電子稅務(wù)局系統(tǒng),這是進行印花稅申報的前提。 二、選擇印花稅申報模塊 在電子稅務(wù)局的主界面,納稅人需要依次點擊頁面上的“我要辦稅”、“稅費申報及繳納”、“印花稅申報”等選項,進入到印花稅申報的初始化界面。 三、填寫申報表 在印花稅申報的初始化界面,納稅人需要根據(jù)自身的實際情況,選擇相應(yīng)的申報表進行填寫。申報表中會涉及到應(yīng)稅憑證的種類、數(shù)量、金額等信息,納稅人需要依據(jù)《中華人民共和國印花稅法》的規(guī)定,準確填寫相關(guān)信息。 四、確認申報信息并提交 納稅人在填寫完申報表后,需要仔細核對所填寫的信息是否準確無誤。確認無誤后,點擊頁面上的“申報”按鈕,提交申報信息。系統(tǒng)會對納稅人提交的申報信息進行審核,審核通過后,納稅人即可完成印花稅的申報工作。 五、稅款繳納 申報完成后,納稅人需要按照系統(tǒng)提示的稅款金額進行繳納。繳納方式可以選擇網(wǎng)上支付或者到稅務(wù)局指定的銀行進行繳納。納稅人需要在規(guī)定的期限內(nèi)完成稅款的繳納工作,以免產(chǎn)生滯納金等不必要的費用。
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒有報過,現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個印花稅稅種認定,具體應(yīng)該怎么選啊?我是電力設(shè)計公司,比如目前手頭上有設(shè)計服務(wù)合同(未收到錢),還有采購招聘軟件會員的合同等等
老師你好,能不能給講一下印花稅?之前沒有報過,現(xiàn)在登錄電子稅務(wù)局有一個印花稅稅種認定,具體應(yīng)該怎么選???我是電力設(shè)計公司,比如目前手頭上有設(shè)計服務(wù)合同(未收到錢),還有采購招聘軟件會員的合同等等
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:馮輝(44……76)您所申請開具的增值稅電子普通發(fā)票(申請單500013099476)審核不通過,原因:(3)其他,:申請單“稅費明細”里沒有“印花稅”的稅費信息,請刪除原申請單后重新新增提交,新增時請不要選擇不動產(chǎn)信息里的歷史開票記錄,保存申請單前請確認“稅費明細”里有“印花稅”的稅費信息再提交申請。如有疑問,請咨詢2536857或加QQ群856517235,我們百分努力,只為您非常滿意!。麻煩老師看一下表中是哪里的問題,應(yīng)該怎么操作
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識別號重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項∶ [釘子]所有專項附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無法更新個人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個稅APP→專項附加扣除填報→選擇已錄入的填報記錄→修改→修改申報方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無法累計,4月工資已代扣的個稅與系統(tǒng)實際申報數(shù)據(jù)可能存在差異,會在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計算稅,可能會影響適用稅率,次年匯算清繳時需個人補繳稅款。 請各聯(lián)絡(luò)員傳達到每個人,專項附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費,社保費,實際支付的工資,我該咋記帳
老師,請問下教育稅附加和地方教育費附加,在符合什么政策下可以減免,一般納稅人公司
老師,我們是酒店餐飲購買的食材要計入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購買的海鮮等食材是計入哪個會計科目?原材料還是庫存商品?計入哪個會計科目比較合適?
財務(wù)年報表,利潤表和資產(chǎn)負債表開始和結(jié)束日期怎么選擇
老師你好,請問跨年紅沖的銷售發(fā)票怎么做分錄,是不是要用以前年度損益調(diào)整
你好老師,我們老板有個商貿(mào)公司,一直沒有經(jīng)營,都是零申報的,現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了,我今天發(fā)現(xiàn)之前這2023年有兩張費用票,和2021有一張費用票,都沒有做賬,現(xiàn)在還需要補嗎?
老師您好北京公司健身房,需要賣飲料和紅牛,紅牛不是屬于保健食品嗎,普通飲料不是屬于食品銷售預(yù)包裝食品嗎,老師那做食品銷售預(yù)包裝食品備案表的里有保健食品嗎,還是保健食品需要單獨添加到經(jīng)營范圍里
老師,工商年報社保單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么取數(shù)?不包含個人部分對吧?
現(xiàn)全職任職一家公司財務(wù),老板想讓我負責另一家無關(guān)聯(lián)關(guān)系公司的財務(wù)工作,對應(yīng)的工資800元,請問需要怎么合規(guī)化
老師 麻煩幫我看看我申報了印花稅為什么還要申報?是還不夠嗎? 而且他這個滯納金是怎么算的哇 我感覺是不是因為我申報的時候填稅款所屬期填的是開票的日期,就是那個簽合同和開發(fā)票的日期是2024年10月26日,是不是這個原因??? 我可以再修改時間嗎
麻煩老師幫我看一下這樣能看得清楚嗎?這些問題。
你好,你這個繳款期限1.10日是怎么出來的
我也不知道啊,我只是填了一個12月26的日期是不是不該那樣填啊,現(xiàn)在可以去刪除嗎?還沒繳費的。
那我現(xiàn)在再去報一個按期申報的。是不是應(yīng)該報這個才對呀?然后我現(xiàn)在點進去那個計稅金額應(yīng)該在哪里去看數(shù)據(jù)呢?
再改改時間試一下。
是不是我沒必要去按次申報呢?關(guān)鍵是我現(xiàn)在怎么去作廢呢如果去作廢沒有什么影響吧!
然后這個計稅金額是不是直接可以寫零呢?他會去查嗎?
實收資本沒有增加的,實收資本印花稅可以0申報