你好,需要先過(guò)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)金蝶年底結(jié)賬是否是這樣:憑證過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過(guò)賬-本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)-期末結(jié)賬?
金蝶年末是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配最后再期末結(jié)賬嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是先結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,再做12月結(jié)轉(zhuǎn)損益?
老師你好,在金蝶系統(tǒng)里是先結(jié)轉(zhuǎn)損益后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師好,12月是先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
難怪我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后還是有余額
可以按這個(gè)順序試一下