在主表里面直接抵扣的。

2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師,我想問下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
彌補(bǔ)以前年度虧損,是在匯算清繳時(shí)候做,還是季度申報(bào)所得稅時(shí)候做?
老師,麻煩問一下企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候里邊兒那個(gè)表是不是有你彌補(bǔ)以前年度虧損?那這個(gè)每個(gè)季度申報(bào)這個(gè)所得稅表的時(shí)候,這個(gè)里邊都得體現(xiàn)這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?那匯算清繳的時(shí)候它不是重復(fù)了嗎?這個(gè)我有點(diǎn)兒不太明白。
老師,所得稅匯算清繳有補(bǔ)繳的所得稅,計(jì)入“所得稅費(fèi)用”,申報(bào)2季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,是否要在2季度所得稅報(bào)表里填列匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅的金額呢(2季度為虧損)?
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫哪個(gè)國(guó)家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么


如果季報(bào)里面有所得稅產(chǎn)生的話,就是以前年度虧損已經(jīng)遞減完了的,對(duì)嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
老師,我還有個(gè)問題,我們是建筑公司,庫存商品,未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額之間的關(guān)系
未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì), 和庫存商品沒有關(guān)系。