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發(fā)票已拿到,款項也已支付!進項暫時沒有辦法勾選認證!購買原材料未開發(fā)票(專票),實際已支付款項! 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 并且實際收到并領(lǐng)用 收到: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 分錄是這樣的嗎!還有代加工企業(yè)制造費用歸集生產(chǎn)成本之后,生產(chǎn)成本要轉(zhuǎn)本年利潤嗎?。]有產(chǎn)品)謝謝!

2025-01-14 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-14 14:05

你好? 一步步解答哈? ? 你的進項不抵扣可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

購買原材料未收到發(fā)票可以暫估入庫 借:原材料-暫估 貸:預付賬款 購買時支付借:預付賬款 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

生產(chǎn)成本不能直接轉(zhuǎn)到本年利潤

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-14 14:07

領(lǐng)用的分錄是對的

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你好? 一步步解答哈? ? 你的進項不抵扣可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認證進項稅額
2025-01-14
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-12
同學你好 生產(chǎn)車間的工資要計入生產(chǎn)成本
2023-07-28
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時,會計分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 1.暫估車間水電費: 借:制造費用—水電費 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
你好,同學。 專項應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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