一般不會(huì)有太大風(fēng)險(xiǎn),但可能引起關(guān)注。因?yàn)閿?shù)據(jù)異常,且可能被懷疑調(diào)節(jié)利潤(rùn)。 若能提供合理的解釋和證據(jù),如獎(jiǎng)金計(jì)提依據(jù)、未發(fā)放說明、會(huì)計(jì)調(diào)整憑證等,證明是正常會(huì)計(jì)調(diào)整,通常無風(fēng)險(xiǎn)。 特殊情況可能有風(fēng)險(xiǎn),如匯算清繳前獎(jiǎng)金仍未發(fā)放要納稅調(diào)整,否則可能補(bǔ)繳稅款和滯納金;若頻繁異常調(diào)整費(fèi)用,會(huì)增加稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)。
老師,因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了,不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤(rùn)表時(shí),本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼?還是如實(shí)填列本期發(fā)生的,這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒有任何費(fèi)用了,我想問的是利潤(rùn)表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師您好,公司6月份預(yù)付23年8月至24年1月半年的房租75萬,押金12.5萬,因?yàn)槟壳拔覀児镜馁~在代理記賬公司,我根據(jù)從稅務(wù)局報(bào)稅導(dǎo)出的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)代賬會(huì)計(jì)把租金轉(zhuǎn)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,而且分?jǐn)偟臅r(shí)候計(jì)入了管理費(fèi)用,請(qǐng)問這樣操作是正確的嗎?而且12.5萬押金沒做賬,但銀行已經(jīng)付款了。
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師您好,我們公司2023年管理費(fèi)用工資薪金計(jì)提了260萬,其中100萬是獎(jiǎng)金,因?yàn)楠?jiǎng)金計(jì)算原因,導(dǎo)致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我,說系統(tǒng)有風(fēng)險(xiǎn)提示,說我們2023年的計(jì)提的工資和所得稅系統(tǒng)申報(bào)的工資薪金合計(jì)有100萬差額,要我們把100萬做所得稅調(diào)整,不能提費(fèi)用,這樣合理嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那么老師,我這筆獎(jiǎng)金是否應(yīng)該繼續(xù)放在賬面,等匯算清繳前如果還沒有發(fā)放,我就在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候調(diào)減掉,是不是更合理呢?
同學(xué)你好 這個(gè)是調(diào)增的哦
哦哦,調(diào)增的,那這樣的話是不是應(yīng)該在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候再調(diào)增呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
好的,謝謝老師,我知道怎么做了
好的 滿意請(qǐng)給好評(píng),謝謝