那個不行的,只能在25年一次性扣除
12月購入86萬元汽車,2021年第一季度申報企業(yè)所得稅還可以一次性稅前扣除嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
請問2024年第一季度企業(yè)所得稅應(yīng)稅額為15萬,在申報季度企業(yè)所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業(yè)所得稅不需要繳稅,那么會計帳務(wù)處理需要按本季度利潤15萬計提應(yīng)繳企業(yè)所得稅費嗎?
8月份的時候買了兩輛車20多萬,第三季度申報企業(yè)所得稅的時候沒有進(jìn)行一次性加速折舊,第四季度申報企業(yè)所得稅的時候可以用這個一次性加速折舊嗎?
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
這個怎么不能抵扣24年的呢
按規(guī)定是在開始計提折舊的年限內(nèi)扣除
還有一輛車是11月份購買的
那個是可以扣除的。 固定資產(chǎn)加速折舊,一次性扣除案例https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698091831218992734%26wfr=spider%26for=pc
會計核算時,如何做分錄呢,一次性記入費用嗎?
不可以一次性折舊的,只是申報稅才可以
具體在哪里申報呢
直接點開我給你的鏈接,有詳細(xì)的處理
我現(xiàn)在是月報,不是匯算清繳,我問的是月季如何填寫
還是一樣的思路,都是你點開季度預(yù)交的利潤表,有一次性扣除的表格??匆姳砀窀鷧R算的表格差不多