可以的,可以這么做的,可以抵扣2024年的所得稅。
你好,2019年12月計(jì)提年終獎(jiǎng),2020年1月份實(shí)際發(fā)放年終獎(jiǎng),那么2019年12月申報(bào)個(gè)稅時(shí),計(jì)提的年終獎(jiǎng)可以在所屬期2019年12月進(jìn)行申報(bào)嗎
老師,問(wèn)下2019年的年終獎(jiǎng)可以在2月發(fā)放嗎?19年12月在帳面上計(jì)提年終獎(jiǎng),然后在所屬期2月申報(bào)年終獎(jiǎng)?這樣可以減少2019年一定的企業(yè)所得稅嗎?
老師你好,全年一次性獎(jiǎng)金一般在次年1月發(fā)放,發(fā)放次月也就是2月申報(bào),我在12月計(jì)提獎(jiǎng)金,1月發(fā),2月申報(bào),這筆獎(jiǎng)金費(fèi)用可以算2023年的成本吧,只是個(gè)稅占了2024年的一次性獎(jiǎng)金
老師,2023 年的年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間是 2024 年的 1 月份,有部分員工年終獎(jiǎng)單獨(dú)申報(bào)所屬期是 2024 年 1 月份,合并申報(bào)年終獎(jiǎng)部分是申報(bào)所屬期是在 2023 年 12 月份工資薪金所得里面申報(bào),這樣可以嗎
老師,2023 年的年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間是 2024 年的 1 月份,有部分員工年終獎(jiǎng)用單獨(dú)申報(bào)所屬期為 2024 年 1 月份,合并申報(bào)年終獎(jiǎng)部分是申報(bào)所屬期是在 2023 年 12 月份工資薪金所得里面申報(bào),這樣可以嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無(wú)同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說(shuō)不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問(wèn)一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒(méi)有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒(méi)有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理。請(qǐng)問(wèn)作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫(kù)管理、成本核算這幾部分抓起來(lái)。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是不是所屬期必須是在2024年12月嗎?
不用 匯算清繳之前發(fā)下就可以 發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅: 一月份發(fā)放。 二月份申報(bào),所屬期是1月份。
因?yàn)?2月離過(guò)年還有段時(shí)間,有的2月份才過(guò)年,我們年終獎(jiǎng)一般到過(guò)年前才實(shí)際發(fā)放,金額有可能變動(dòng),但想算到2024年當(dāng)年成本里,先計(jì)提,不申報(bào)可以調(diào)整,12月申報(bào)太早了
那這樣可以先計(jì)提,算到2024年成本所得稅扣除嗎,是否合理?謝謝
可以 沒(méi)有問(wèn)題。只要是匯算清繳之前發(fā)下去就可以抵扣所得稅 不用非得在12月份發(fā)下去。
我主要想問(wèn)的是獎(jiǎng)金申報(bào)所屬期時(shí)間,是不是必須在當(dāng)年12月,還是發(fā)放當(dāng)月所屬期也可以(次年1月或2月)?
次年一月份也可以啊。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快