可以的,可以這么做的。
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤(rùn)一百多萬(wàn),一般納稅人,是以前積累下來(lái)未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤(rùn)的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤(rùn)分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒(méi)有這么多利潤(rùn),然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過(guò)內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
老師,假設(shè)我們公司的股權(quán)架構(gòu),從自然人改成公司股東形式的,假設(shè)我們A公司,去注冊(cè)一個(gè)A電子科技公司,投資A公司,然后A要是有利潤(rùn)2000W,正常還要繳納高新15%企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是不用繳納企業(yè)所得稅,就可以先免稅的把這2000W給到A電子科技公司去用,然后A電子科技要分紅給股東的話,就只繳納20%個(gè)稅了,也就是少了企業(yè)所得稅這塊?是這么理解嗎.正常如果是自然人公司持股的話,2000W利潤(rùn)要交繳納15%所得稅再繳納20%分紅個(gè)稅
就是我們公司那個(gè),那個(gè)股東現(xiàn)在是一個(gè)法人是一個(gè),然后就是說(shuō)現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵(lì),然后就是說(shuō)現(xiàn)在分的時(shí)候兒吧,我們企業(yè)交上那個(gè)企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個(gè)單位以后,他那個(gè)法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個(gè)所得稅以后才能分分給股東。現(xiàn)在就是我在就是一直在想這個(gè)問(wèn)題。嗯,我們這個(gè)公司直接分給那個(gè)法人企業(yè)的那兩個(gè)股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個(gè)法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個(gè)人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,想咨詢個(gè)問(wèn)題! 我們公司碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊(cè)個(gè)家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.方面為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.方面說(shuō)碩博是1人公司以后有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的雖然是有限責(zé)任,如果分不清個(gè)人財(cái)產(chǎn)跟企業(yè)財(cái)產(chǎn),個(gè)人財(cái)產(chǎn)也要受牽連。 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)有沒(méi)有必要這樣做!讓我拿出方案! 您給解答下唄
張老師,碩博是做批發(fā)零售行業(yè)的,一人有限公司! 現(xiàn)在老板想著在注冊(cè)個(gè)家族控股公司(老板和他兒子兩人股東)成為碩博的股東! 1.為了以后碩博的盈利可以直接給控股公司分紅避免交分紅稅 2.領(lǐng)導(dǎo)的意思碩博是1人公司以后有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的雖然是有限責(zé)任,如果分不清個(gè)人財(cái)產(chǎn)跟企業(yè)財(cái)產(chǎn),個(gè)人財(cái)產(chǎn)也要受牽連。 老師,想問(wèn)下老板說(shuō)的這種方案能行得通嗎?
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車和18500的咖啡機(jī),因?yàn)閮r(jià)值低故未做殘值計(jì)提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷,賬務(wù)處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問(wèn)這個(gè)合同里面內(nèi)容,對(duì)方要求我公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票?開(kāi)軟件服務(wù)不是六個(gè)點(diǎn)嗎
老師剛成立4個(gè)月的公司可以升級(jí)一般納稅人嗎?目前還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 還能重開(kāi)嗎?
庫(kù)存商品盤盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
老師您好,非全日制員工,可以不交社保不,也沒(méi)有別的單位給他交,按工資薪金報(bào)個(gè)稅
收到由一般納稅人房東代收水電費(fèi)開(kāi)的發(fā)票稅率是1%合規(guī)嗎?
美元賬戶人民幣余額和賬上一致 美元金額不一致的原因是什么 怎么調(diào)整?
老師,這個(gè)法人代表的身份是不是股東是有區(qū)別的吧,是股東就是稅后還要再交20%的個(gè)稅,如果不是股東的話就可以直接轉(zhuǎn)走嗎
老師,23年的四季度忘記季計(jì)提所得稅費(fèi)用了,在24年1月的時(shí)候補(bǔ)提的,這樣稅費(fèi)是沒(méi)有變化仍然正確,但資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)就是錯(cuò)的。 這個(gè)數(shù)字一直錯(cuò)下去,到24年12月的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)減掉利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年末數(shù)就不符合了,這種情況應(yīng)該怎么處理? 而且提交給稅務(wù)局的財(cái)報(bào),24年的年初數(shù)一直不對(duì)
對(duì)的是的,法人代表和股東可以不是一個(gè)人。你這個(gè)法人可以是外聘的。只要是有限公司個(gè)人股東分紅需要交20%的個(gè)稅。
那你在1月份補(bǔ)計(jì)提的時(shí)候做了哪個(gè)科目?你是做了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是所得稅費(fèi)用?
如果是做了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),那他不在年初數(shù)里面,影響年末勾稽關(guān)系不一致。他可以忽略這個(gè),不影響一整年都是不一致的。
公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以就在未分配利潤(rùn)下面建了一個(gè)二級(jí)科目,以前年度損益調(diào)整。 那也就是說(shuō)我可以一直不處理,讓這個(gè)數(shù)字一直延續(xù)下去,但自己知道這個(gè)差異就行了,但稅務(wù)局有一次打電話來(lái)問(wèn),說(shuō)公司這個(gè)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致,解釋完原因以后,稅務(wù)局也就沒(méi)說(shuō)啥,但感覺(jué)一直掛著的差異挺難受的
對(duì)的是的一直有差異就行,一般是合理的理由就行。還有一種情況,你計(jì)提了盈余公積和分紅,他也會(huì)不一致,這些都是沒(méi)有關(guān)系的,他不強(qiáng)制。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。