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老師 我想問一下 一張23年材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 本來需要退貨 現(xiàn)在和供應(yīng)商協(xié)議就是降價處理單價 那么發(fā)票應(yīng)該如何處理 假設(shè)材料100元已經(jīng)開票了 現(xiàn)在折扣20 實(shí)際上支付80 但是這個票23年已經(jīng)抵扣了這張100元發(fā)票 那么現(xiàn)在25年如何處理

2025-01-10 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-10 08:49

你好,這個你要做的話是開紅字發(fā)票沖減。

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快賬用戶8389 追問 2025-01-10 08:51

開紅字發(fā)票 數(shù)量不變 金額減少可以嗎

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快賬用戶8389 追問 2025-01-10 08:51

只是單純的單價降低

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齊紅老師 解答 2025-01-10 08:52

你好,如果是這樣子的話,你應(yīng)該整個沖減然后重新開。

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快賬用戶8389 追問 2025-01-10 08:52

那抵扣了 有關(guān)系嗎

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快賬用戶8389 追問 2025-01-10 08:53

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-01-10 08:54

你好,是的,轉(zhuǎn)出,然后再按照新的發(fā)票重新抵扣。

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你好,這個你要做的話是開紅字發(fā)票沖減。
2025-01-10
1)不可以做這樣的賬務(wù)處理,原材料需要入庫處理
2022-06-09
1處理事錯誤的 需要做購進(jìn)處理抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-08
1)不可以做這樣的賬務(wù)處理,原材料需要入庫處理 2虛增會計利潤是23 3.借原材料-暫估23 貸應(yīng)付賬款-暫估23
2022-06-09
您好 根據(jù)去年的做一份紅字分錄 然后再做一份藍(lán)字分錄就好 了
2020-08-25
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