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您好!老師公司預(yù)付了貨款我做的借:預(yù)付賬款-*公司 貸:銀行存款,但是對方發(fā)貨了,公司收到貨了,現(xiàn)在是對方?jīng)]開票我該怎么做庫存商品入賬呢?暫估嗎?分錄該怎么寫

2025-01-09 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 13:28

你好,做暫估分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶4529 追問 2025-01-09 13:28

收到發(fā)票了又怎么做了?

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齊紅老師 解答 2025-01-09 13:29

收到發(fā)票 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4529 追問 2025-01-09 13:29

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-09 13:31

不客氣,祝您工作愉快!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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