借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保 借,應付職工薪屬社保貸,銀行存款不需要填寫。
老師,你好,我現在進行免抵退稅申報,自檢出現一個錯誤類疑點,B0604
補交24年房土稅怎么做賬,還有滯納金
發(fā)現24年有一張開出去的銷售發(fā)票忘做憑證了,增值稅交了,收入報少了,我可以直接更正年度財務報表么
老師您好,我們老板有兩個公司,如果成立集團公司的話,就是屬于關聯公司了,稅收有什么影響嗎?
企業(yè)是按品種法計算,半成品怎么核算的呢
老師,請問計提和繳納殘保金的會計分錄怎么做?
想問下,一般納稅人如果沒什么業(yè)務每個月零申報,然后就等著把應收的賬款收完,后續(xù)再來注銷,賬務怎么處理呢?每個月還需要做憑證報表嗎?
現在社保的新政策是什么?
老師,新成立的公司申報個稅,如果不用大廳注冊碼注冊的話,用個稅APP怎么注冊
老師好,請問上月我單位支出寬帶費1900元,已收發(fā)票,我做了借:管理費用1900,貸:銀行存款1900,這個月發(fā)現移動把寬帶的發(fā)票作廢了,請問怎么賬務處理?
老師,直接做這兩筆,計提和繳納分錄就可以了是嗎?金額就是填總的社保金額嗎?聽其他人說要計入營業(yè)外支出,匯算清繳再調增,不用是吧
對的,是的,這個管理費用照樣也需要納稅調增。
那金額填的總的社保金額,等匯算清繳時再自己拆分嗎?
對的是的,只能匯算清繳調增
好的,謝謝老師,還有個問題,之前兩有張專票勾選認證了(本來不應該認證的,發(fā)現后已做了進項轉出,賬上、增值稅申報表都已做轉出),但是這兩張發(fā)票是按價稅合計入的賬,現在導致賬上待認證進項稅貸方有余額,怎么能把這個待認證進項的貸方調平?
你賬上價稅合計做帳還有待認證,不能吧,比如說金額是100,稅額是20,你賬上直接按照120來做的,怎么可能有待認證。
我賬上就是,借:管理費用120,貸:銀行120,沒有做待認證這筆,但是發(fā)票勾選后,賬上做發(fā)票認證的時候,借:應交稅費-進項 20,貸:待認證進項 20,就是發(fā)票認證的時候把這20給算進去了
在做相反的借貸認證,貸應交稅費應交增值稅進項。
好的老師,這樣做一筆就行了是吧,不用再調整其他了吧
對的對的是的對的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快