同學(xué)你好,借:其他貨幣資金-支付寶,3000元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,3000/(1%2B增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,3000*增值稅率/(1%2B增值稅率),或者預(yù)收賬款,3000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)教材收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)民辦非盈利培訓(xùn)學(xué)校收到代收學(xué)費(fèi)的分成會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀?
老師培訓(xùn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管賬戶(hù),先開(kāi)一個(gè)支付寶備付金賬戶(hù), 培訓(xùn)收款通過(guò)備付金賬戶(hù)轉(zhuǎn)到資金托管賬戶(hù),最后通過(guò)上課確認(rèn)有資金托管賬戶(hù)轉(zhuǎn)到公司,這個(gè)分錄怎么做
老師,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司開(kāi)了個(gè)公司支付寶,用來(lái)收消費(fèi)券政府補(bǔ)助的錢(qián),這個(gè)錢(qián)怎么做分錄
老師,支付新媒體運(yùn)營(yíng)費(fèi)和高管培訓(xùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開(kāi)增值稅發(fā)票是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開(kāi)不了數(shù)電專(zhuān)用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專(zhuān)項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒(méi)有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來(lái)這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶(hù)用房子抵我們公司賬款,我們給他們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶(hù)了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬(wàn),分解支付后剩余100萬(wàn)。張100萬(wàn)轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問(wèn)題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
如果每個(gè)月做分?jǐn)傇撊绾巫鲑~呢
同學(xué)你好,如果每個(gè)月做分?jǐn)偟脑挘盏綍r(shí),借:其他貨幣資金-支付寶,3000元,貸:預(yù)收賬款,3000元。每月分?jǐn)偞_認(rèn)收入時(shí),借:預(yù)收賬款,分?jǐn)偨痤~,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,分?jǐn)偨痤~/(1%2B增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,分?jǐn)偨痤~*增值稅率/(1%2B增值稅率)。
老師,增值稅也是根據(jù)分?jǐn)偨痤~計(jì)算么,如果我們收到3000元就全部開(kāi)票了,增值稅也不是一次性計(jì)入,是么
同學(xué)你好,是的,增值稅也是根據(jù)分?jǐn)偨痤~計(jì)算的。是的,如果收到就全部開(kāi)票的,增值稅要一次性繳納的。
增值稅是根據(jù)開(kāi)票繳納,還是分?jǐn)傋鲑~的數(shù)值繳納
同學(xué)你好,增值稅根據(jù)開(kāi)票繳納。
沒(méi)有開(kāi)票的做了分?jǐn)偸杖牒驮鲋刀悾瑳](méi)有開(kāi)票的增值稅怎么繳納
同學(xué)你好,沒(méi)有開(kāi)票的按分?jǐn)偸杖雭?lái)繳納增值稅。
增值稅按照開(kāi)票金額繳納,但是做賬做了增值稅也做了分?jǐn)?,賬上和申報(bào)繳納的增值稅金額就對(duì)不上了
同學(xué)你好,賬上可以想辦法與申報(bào)表一致。