您好,這個不用交印花稅的哦
我們公司與勞務派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費打給勞務派遣公司,那么我們還需要為這些人申報個稅嗎?是不是勞務派遣公司報就可以了?
請問老師,我司是小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照范圍有建筑工程,跟人力資源服務!但我們并沒有取得勞務派遣證,和建筑證!現(xiàn)在我們提供建筑勞務服務,。。第一次開票應稅項目開勞務,對方以我司沒有勞務派遣證為由拒收發(fā)票了。請問我們應該開什么應稅項目
老師,我們公司是人力資源公司,做勞務派遣差額征稅,這個服務需要交印花稅嗎?是按差額申報印花稅還是全額?
請問一下勞務公司簽訂勞務派遣合同(2年)按季取得收入,印花稅應該什么時間繳納
老師,我們是勞務派遣公司,買賣合同印花稅要交么,按什么做為計稅依據(jù)呢
從關聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會計封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會計私章嗎
老師好!請教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時間長了是否會自動注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習企業(yè)所得稅的計算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。3.要求:計算該企業(yè)202x年應納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務局上面沒有先變更主管稅務機關,直接操作了了變更退稅機關,這個有影響嗎
老師,個人代開一個3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個第一行,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當年的工資標準比如一個員工的繳費基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個50724就是一個人繳費基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計云平臺B203表財務月報,上月預估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
人力資源業(yè)務需要繳納印花么
您好,要的,比如公司有租賃呀,是合同稅,不看公司,看合同業(yè)務
今天代理會計讓我們繳納印花稅,我們發(fā)生的業(yè)務是:給客戶提供派遣業(yè)務,以及人力資源業(yè)務,簽訂了合同
您好,這個不用交印花稅的
她給我發(fā)的: 人力資源公司印花稅計稅依據(jù) 人力資源公司印花稅計稅依據(jù)主要遵循《中華人民共和國印花稅法》的相關規(guī)定。根據(jù)該法,印花稅計稅依據(jù)根據(jù)不同類型的應稅憑證有所不同,具體包括: 一、應稅合同的計稅依據(jù) 應稅合同的計稅依據(jù)為合同所列的金額,不包括列明的增值稅4稅款(依據(jù)《中華人民共和國印花稅法》第五條第一款)。對于人力資源公 司而言,可能涉及的應稅合同包括但不限于勞務派遣合同、服務合同等 這些合同的印花稅計稅依據(jù)應為合同中明確列示的金額。 法規(guī)1 二、應稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù) 應稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù)為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額,同樣不包括列明的增值稅稅款(依據(jù)《中華人民共和國印花稅法》
您好,后面是他加的,原文沒有這么多的
那需要交么另外,為啥不用交,有沒有相關的資料,麻煩您了
您了,印花稅是列示的合同才要交的,您看
我們簽的是服務合同,不屬于印花稅相關稅目對吧老師?
您好,是?的,技術(shù)服務要交,我們的服務不用交
好的謝謝您老師,明白了,謝謝您
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~