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我們是勞務派遣公司,發(fā)生了派遣業(yè)務,收取服務費,需要申報繳納印花稅么?應稅項目按什么交

2025-01-07 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-07 21:07

您好,這個不用交印花稅的哦

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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:07

人力資源業(yè)務需要繳納印花么

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:09

您好,要的,比如公司有租賃呀,是合同稅,不看公司,看合同業(yè)務

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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:11

今天代理會計讓我們繳納印花稅,我們發(fā)生的業(yè)務是:給客戶提供派遣業(yè)務,以及人力資源業(yè)務,簽訂了合同

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:12

您好,這個不用交印花稅的

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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:12

她給我發(fā)的: 人力資源公司印花稅計稅依據(jù) 人力資源公司印花稅計稅依據(jù)主要遵循《中華人民共和國印花稅法》的相關規(guī)定。根據(jù)該法,印花稅計稅依據(jù)根據(jù)不同類型的應稅憑證有所不同,具體包括: 一、應稅合同的計稅依據(jù) 應稅合同的計稅依據(jù)為合同所列的金額,不包括列明的增值稅4稅款(依據(jù)《中華人民共和國印花稅法》第五條第一款)。對于人力資源公 司而言,可能涉及的應稅合同包括但不限于勞務派遣合同、服務合同等 這些合同的印花稅計稅依據(jù)應為合同中明確列示的金額。 法規(guī)1 二、應稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù) 應稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計稅依據(jù)為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所列的金額,同樣不包括列明的增值稅稅款(依據(jù)《中華人民共和國印花稅法》

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:15

您好,后面是他加的,原文沒有這么多的

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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:17

那需要交么另外,為啥不用交,有沒有相關的資料,麻煩您了

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:19

您了,印花稅是列示的合同才要交的,您看

您了,印花稅是列示的合同才要交的,您看
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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:21

我們簽的是服務合同,不屬于印花稅相關稅目對吧老師?

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:24

您好,是?的,技術(shù)服務要交,我們的服務不用交

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快賬用戶1410 追問 2025-01-07 21:27

好的謝謝您老師,明白了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:27

?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~

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相關問題討論
您好,這個不用交印花稅的哦
2025-01-07
你好!這個不需要的。勞務派遣業(yè)務本身不需要,除非你有其他業(yè)務
2024-04-03
你們最好有那個來你們公司上班人員的名單還有工作或者考勤記錄
2024-08-08
你好,這個是不繳納印花稅的。
2021-01-06
是的,就是那樣就完事了
2024-08-08
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