你好,比如說對方還沒有認證呢,那你是可以直接開紅字發(fā)票的
老師,你好!我司是銷售方,10月底開出500萬發(fā)票,直到前兩天才發(fā)現(xiàn)價格開錯了,發(fā)票已全部追回,購貨方還沒抵扣,我司現(xiàn)在要沖紅,是直接開出紅字信息表,然后開負數(shù)發(fā)票對嗎?
老師,普票紅沖的話是不是也要開負數(shù)發(fā)票,跟專票負數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
對于已經(jīng)認證的采購進貨,現(xiàn)在想退貨,怎樣開紅字信息表呢,現(xiàn)在退的貨涉及到以前進貨發(fā)票的好多張,但并不是和以前的進貨發(fā)票一一對應(yīng)的,這樣能開紅字信息表嗎
前兩個月收到一張5萬的進項專票,已經(jīng)抵扣申報了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我們要退還對方一半的貨,發(fā)票需要沖紅,可以讓銷售方直接開25000的紅字發(fā)票過來入賬嗎
老師你好,就是我們之前開了一張發(fā)票對方,現(xiàn)在有退貨,對方開了一張紅字信息表我們確認,我們確認后,需要再發(fā)新的發(fā)票給對方?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費用 進項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
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前酉己認證了
那就需要讓對方確認一下,你們才能開紅字發(fā)票