你好,沒(méi)錯(cuò),按照你上面的操作就可以
老師,有個(gè)問(wèn)題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬(wàn)元,是借記:銀行存款 27萬(wàn),貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬(wàn),在2019年的時(shí)候,我接手這個(gè)做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點(diǎn)實(shí)收資本,然后叫我把這筆往來(lái)款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬(wàn),貸記實(shí)收資本27萬(wàn),怎樣做是否不對(duì)?然后在19年5月的時(shí)候,有兩筆股東往來(lái)款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說(shuō)注明是借款的不能作為實(shí)收資本,注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請(qǐng)問(wèn)我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
1、2010年公司注冊(cè)資本金:1000萬(wàn),實(shí)繳1000萬(wàn),實(shí)際情況:經(jīng)營(yíng)酒店被拆后無(wú)資產(chǎn)、無(wú)負(fù)債,投資全虧。賬務(wù)未續(xù)存。2015年重新建賬,做了兩個(gè)股東其他應(yīng)收款1000萬(wàn)(為了平衡實(shí)繳資本金) 2、2017年結(jié)轉(zhuǎn)上年王萬(wàn)鵬其他應(yīng)收款5321960元,結(jié)轉(zhuǎn)上年閆偉其他應(yīng)收款3928400元 3、2017年6月股權(quán)變更,把閆偉的其他應(yīng)收款4270000元轉(zhuǎn)給王萬(wàn)鵬,王萬(wàn)鵬其他應(yīng)收款總共10051283.48元 4、2017年7月,實(shí)收資本和王萬(wàn)鵬的其他應(yīng)收款各降500萬(wàn)(原因:閆偉股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給王萬(wàn)鵬,撤人、撤資)變更后實(shí)際情況是實(shí)收資本500萬(wàn),其他應(yīng)收款500多萬(wàn) 5、2020年7月調(diào)整為實(shí)收資本500萬(wàn),把王萬(wàn)鵬個(gè)人名下的其他應(yīng)收款480萬(wàn)轉(zhuǎn)成在建工程 會(huì)計(jì)分錄:借:在建工程 480萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 480萬(wàn) 6、然后把在建工程480萬(wàn)再轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10年480萬(wàn)(原因是酒店訴訟結(jié)束,未獲得賠償)會(huì)計(jì)分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 480萬(wàn)
公司注冊(cè)資本是100萬(wàn)認(rèn)繳,只交了10萬(wàn),上個(gè)月交了90萬(wàn)剩下的,老板個(gè)人轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶的,備注投資款。做了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行貸款 貸:實(shí)收資本。那這樣做了之后,還需要做什么手續(xù)嗎?因?yàn)槲以谄蟛椴樯喜槲覀児久郑锩婀ど绦畔⒛抢?,?shí)繳資本還是10萬(wàn)啊?沒(méi)有變成100萬(wàn)。
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊(cè)資本已經(jīng)注冊(cè)工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒(méi)有增加到工商注冊(cè)實(shí)收資本去做工商變更登記,今年9月前上報(bào)稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊(cè)資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊(cè)實(shí)收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請(qǐng)咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風(fēng)險(xiǎn)?需要提前籌劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
我公司2016年成立,注冊(cè)資金是1千萬(wàn)(認(rèn)繳),2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬(wàn),貸:實(shí)收資本1千萬(wàn),(當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到注冊(cè)資金1千萬(wàn)),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)都來(lái)沖減其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在感覺(jué)這樣做是不是不對(duì),我沒(méi)有收到1千萬(wàn)的款卻做了1千萬(wàn)的實(shí)收資本,我想把它改過(guò)來(lái),這情況能改嗎?怎么改好呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問(wèn)如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
好的呢,謝謝老師!
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