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老師好!一般納稅人11月進項發(fā)票沒來得及開,交了3萬元的增值稅,12月份收到進項發(fā)票稅額合計3.2萬元,當月銷項稅額0.75的萬元,這個應該怎么抵扣呢?

2025-01-05 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-05 16:04

你好,如果進項發(fā)票有好幾張,你可以選擇其中1張或者2張認證,剩余的發(fā)票以后月份再做認證抵扣。

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快賬用戶8701 追問 2025-01-05 16:06

進項票可以留到25年有銷項比這筆進項大的時候再抵扣么?

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齊紅老師 解答 2025-01-05 16:06

你好,是的,當然是可以的。

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你好,如果進項發(fā)票有好幾張,你可以選擇其中1張或者2張認證,剩余的發(fā)票以后月份再做認證抵扣。
2025-01-05
你好;? ? ? 那你的 進項稅和銷項稅抵扣了; 你本身就不用個繳納增值稅的; 你月末做結轉分錄即可? ?
2023-02-14
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
1月,31-20-3=8 借,應交稅費,轉出未交增值稅8 貸,應交稅費,未交增值稅8
2023-02-17
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項 借應付賬款 財務費用負數(shù) 貸銀行存款。
2022-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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